| SIRNEI RIBEIRO DE ALMEIDA 98639390568 - 30902304000105 |
| Nº Processo: 151/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$3.002,05 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 1º TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO 017/2024 |
| 1º-TA-VALOR-017-2024-SIRNEI-PARTE-1.pdf |
| I9 ENGENHARIA LTDA - 29377762000193 |
| Nº Processo: 1º TA VALOR AO CONTRATO 119/2023 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$152.845,12 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 1º TA VALOR AO CONTRATO 119/2023 |
| 1º-TA-VALOR-119-2023-I9-ENGENHARIA.pdf |
| GEF COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EIRELI - 11347569000144 |
| Nº Processo: 170/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$8.937,50 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 5º TERMO ADITIVO DE QUANTIDADE AO CONTRATO 054/2023 |
| 5º-TA-QUANT-054-2023-GEF-COMERCIAL.pdf |
| BRENDA ALVES SILVA - 055.228.055-01 |
| Nº Processo: PA 286/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$2.001,60 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| TERCEIRO TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 073C/2021. |
| 3º-TA-VALOR-073C-2021-BRENDA.pdf |
| COMERCIAL HUSSEL RANGEL BUERAREMA LTDA - 29455389000141 |
| Nº Processo: 087/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO 106D/2023 |
| 1 TA PRAZO COMERCIAL HUSSEL.pdf |
| LJ COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES LTDA - 44874520000107 |
| Nº Processo: 069/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 1º TA PRAZO AO CONTRATO 062/2023 |
| 1 TA PRAZO LJ.pdf |
| RT COMERCIO E SERVICOS LTDA - 32541949000195 |
| Nº Processo: 070/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 1º TA PRAZO AO CONTRATO 063/2023 |
| 1 TA PRAZO RT.pdf |
| MT COMERCIO E LOCACOES LTDA - 40803721000154 |
| Nº Processo: 071/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 1º TA PRAZO AO CONTRATO 064/2023 |
| 1 TA PRAZO MT.pdf |
| FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - 48020276000168 |
| Nº Processo: 072/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$102,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 2º TA QUANTIDADE AO CONTRATO 027/2023 |
| 2 TA QUANT FORT INDUSTRIA.pdf |
| RAFAEL GOMES BARB0SA SOUSA - 064.973.205-71 |
| Nº Processo: 061/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$1.164,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 1º TA VALOR AO CONTRATO 143/2020. |
| 1 TA VALOR RAFAEL.pdf |
| ZUCK PAPEIS LTDA - 23232280000169 |
| Nº Processo: PE010/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$44.926,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| CONTRATO 065/2024 |
| CONTRATO 065.pdf |
| PROGRESSO MED DISTRIBUIDORA LTDA - 46709597000149 |
| Nº Processo: PE010/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$322.567,50 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| CONTRATO 066/2024 |
| CONTRATO 066.pdf |
| SHOPMED BRASIL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 31097573000109 |
| Nº Processo: PE010/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$219.857,50 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| CONTRATO 068/2024 |
| CONTRATO 068.pdf |
| DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 02520829000140 |
| Nº Processo: PE010/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$162.028,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| CONTRATO 069/2024 |
| CONTRATO 069.pdf |
| FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 05400006000170 |
| Nº Processo: PE010/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$76.515,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| CONTRATO 070/2024 |
| CONTRATO 070.pdf |
| GRACIELY SOUZA REIS - 06496079536 |
| Nº Processo: 063/2024 |
| Data Prazo Contrato: 05/10/2024 |
| Valor Pago: R$1.164,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 1º TA VALOR AO CONTRATO 157A/2022 |
| 1 TA VALOR GRACIELY.pdf |
| C F CUNHA OLIVEIRA SERVICOS FUNEBRES - 28737150000100 |
| Nº Processo: 088/2024 |
| Data Prazo Contrato: 30/09/2024 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| TERMO ADITIVO DE PRAZO 01 AO CONTRATO 106/2023 |
| T-A-PRAZO 01-CONTRATO-106-2023_CF CUNHA.pdf |
| SHOW COMPLETO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - 26.636.436/0001-6 |
| Nº Processo: 128/2023 |
| Data Prazo Contrato: 17/09/2024 |
| Valor Pago: R$450.000,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Constitui objeto do presente contrato a Realizacao de show art(stico da Dupla Malara e Maraisa, no dla 15
de setembro de 2023, com jnicio aproximado as 23 horas, e com duragao aproximada de 01 h20m, n |
| CONTRATO 128_2023.pdf |
| MARCOS ATILA PASSINHO GONZAGA - 03032428505 |
| Nº Processo: 062/2024 |
| Data Prazo Contrato: 13/09/2024 |
| Valor Pago: R$1.164,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 1º TA VALOR AO CONTRATO 153A/2022 |
| 1 TA VALOR MARCOS.pdf |
| VIVIA C DE OLIVEIRA - 04909473000167 |
| Nº Processo: 105/2024 |
| Data Prazo Contrato: 12/09/2024 |
| Valor Pago: R$1.382,15 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| TERMO ADITIVO DE QUANTIDADE 03 AO CONTRATO 024/2023 |
| T-A-QUANT-03-CONTRATO-024-2023_VIVIA.pdf |