| MT COMERCIO E LOCACOES LTDA - 40803721000154 |
| Nº Processo: 071/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 1º TA PRAZO AO CONTRATO 064/2023 |
| 1 TA PRAZO MT.pdf |
| FORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - 48020276000168 |
| Nº Processo: 072/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$102,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 2º TA QUANTIDADE AO CONTRATO 027/2023 |
| 2 TA QUANT FORT INDUSTRIA.pdf |
| RAFAEL GOMES BARB0SA SOUSA - 064.973.205-71 |
| Nº Processo: 061/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$1.164,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 1º TA VALOR AO CONTRATO 143/2020. |
| 1 TA VALOR RAFAEL.pdf |
| COMERCIAL HUSSEL RANGEL BUERAREMA LTDA - 29455389000141 |
| Nº Processo: 087/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO 106D/2023 |
| 1 TA PRAZO COMERCIAL HUSSEL.pdf |
| ZUCK PAPEIS LTDA - 23232280000169 |
| Nº Processo: PE010/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$44.926,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| CONTRATO 065/2024 |
| CONTRATO 065.pdf |
| PROGRESSO MED DISTRIBUIDORA LTDA - 46709597000149 |
| Nº Processo: PE010/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$322.567,50 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| CONTRATO 066/2024 |
| CONTRATO 066.pdf |
| SHOPMED BRASIL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 31097573000109 |
| Nº Processo: PE010/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$219.857,50 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| CONTRATO 068/2024 |
| CONTRATO 068.pdf |
| DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 02520829000140 |
| Nº Processo: PE010/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$162.028,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| CONTRATO 069/2024 |
| CONTRATO 069.pdf |
| FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - 05400006000170 |
| Nº Processo: PE010/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$76.515,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| CONTRATO 070/2024 |
| CONTRATO 070.pdf |
| BRENDA ALVES SILVA - 055.228.055-01 |
| Nº Processo: PA 286/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$2.001,60 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| TERCEIRO TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 073C/2021. |
| 3º-TA-VALOR-073C-2021-BRENDA.pdf |
| ALVARO FERREIRA ADVOGADOS E CONSULTORES - 06697594000118 |
| Nº Processo: TERMO ADITIVO DE PRAZO 01 AO CONTRATO N° 015/2022 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| TERMO ADITIVO DE PRAZO 02:
Prestação de serviços advocatícios e de assessoramento jurídico de forma continuada, técnicos especializados, |
| TERMO ADITIVO 015_2022.pdf |
| VALENCA E SARMENTO ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIA - 34560260000133 |
| Nº Processo: TERMO ADITIVO DE PRAZO 01 AO CONTRATO N° 016/2022 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| TERMO ADITIVO DE PRAZO 02: Prestação de serviços jurídicos para análise, preparação e expedição de decretos, pareceres jurídicos, projetos de leis, resoluções, portarias e atuação em defesas perante T |
| TERMO ADITIVO 016_2022.pdf |
| CARMO E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS - 04847610000186 |
| Nº Processo: TERMO ADITIVO DE PRAZO 02: Prestação de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria jurídica, com enfoque nas atividades afetas ao co |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| TERMO ADITIVO DE PRAZO 02: Prestação de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria jurídica, com enfoque nas atividades afetas ao controle interno do município, |
| TERMO ADITIVO 017_2022.pdf |
| HARRISON LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS - 19170602000115 |
| Nº Processo: TERMO ADITIVO DE PRAZO 01 A® CONTRAT0 N° 018/2022 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| TERMO ADITIVO DE PRAZO 02: Prestação de Serviços de Consultoria e Assessoramento Jurídico Tributário, para o Município de Buerarema. |
| TERMO ADITIVO 018_2022.pdf |
| ISAIAS QUEIROZ SOARES SILVA 85882444543 - 85882444543 |
| Nº Processo: 064/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$1.164,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 1º TA VALOR AO CONTRATO 027A/2023 |
| 1 TA VALOR ISAIAS.pdf |
| BMG SERVICOS MEDICOS LTDA - 48892609000149 |
| Nº Processo: CRED001/2022 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$290.800,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| CONTRATO 062A/2024 |
| CT 62A.pdf |
| ITAIARA OLIVEIRA DA SILVA - 06041878588 |
| Nº Processo: CRED001/2022 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$16.000,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| CONTRATO 062B/2024 |
| CT 62B-2024.pdf |
| IGOR FERNANDES DE OLIVEIRA - 27338685000137 |
| Nº Processo: 131/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$3.550,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 1º TERMO ADITIVO DE QUANTIDADE AO CONTRATO 030/2023 |
| 1-TA-QUANT-030-2023-IGOR.pdf |
| GEF COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EIRELI - 11347569000144 |
| Nº Processo: 076/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$10.687,50 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 2º TA QUANT AO CONTRATO 054/2023 |
| 2 TA QUANT GEF.pdf |
| GEF COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EIRELI - 11347569000144 |
| Nº Processo: 085/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$19.001,50 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 7º TA QUANT AO CONTRATO 032/2023 |
| 7 TA QUANT GEF.pdf |
| GEF COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EIRELI - 11347569000144 |
| Nº Processo: 086/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$111.917,50 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 3º TA QUANT AO CONTRATO 054/2023 |
| 3 TA QUANT GEF.pdf |
| J S ESTRUTURA METALICA LTDA - 46960516000189 |
| Nº Processo: 075/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 1º T.A PRAZO AO CONTRATO 066/2023 |
| 1 TA PRAZO JS.pdf |
| DIXAM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - 11264692000100 |
| Nº Processo: 077/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$6.980,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 4º T.A QUANTIDADE AO CONTRATO 098/2023 |
| 4 TA QUANT DIXAM.pdf |
| DIXAM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - 11264692000100 |
| Nº Processo: 083/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 1º T.A PRAZO AO CONTRATO 098/2023 |
| 1 TA PRAZO DIXAM.pdf |
| ANJOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 31151224000128 |
| Nº Processo: PE010/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$107.899,50 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| CONTRATO 071/2024 |
| CONTRATO 071.pdf |
| TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 32364822000148 |
| Nº Processo: PE010/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$31.719,50 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| CONTRATO 072/2024 |
| CONTRATO 072.pdf |
| BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 38329458000161 |
| Nº Processo: PE010/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$30.115,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| CONTRATO 073/2024 |
| CONTRATO 073.pdf |
| DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - 76386283000113 |
| Nº Processo: PE010/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$36.000,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| CONTRATO 075/2024 |
| CONTRATO 075.pdf |
| CYNTHIA DA FONSECA HAGE DA SILVA - 86591010572 |
| Nº Processo: 197/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$8.000,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO 153B/2022 |
| 2º-TA-PRAZO-153B-2022-CYNTHIA-DA-FONSECA.pdf |
| J S ESTRUTURA METALICA LTDA - 46960516000189 |
| Nº Processo: 198/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$438.534,54 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 1º TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO 066/2023 |
| 1º-TA-VALOR-066-2023-JS-ESTRUTURA.pdf |
| OKEY MED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALA - 11311773000105 |
| Nº Processo: 199/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$9.720,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 3º TERMO ADITIVO DE QUANTIDADE AO CONTRATO 134/2023 |
| 3º-TA-QUANT-134-2023-OKEY-MED.pdf |
| SIRNEI RIBEIRO DE ALMEIDA 98639390568 - 30902304000105 |
| Nº Processo: 151/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$3.002,05 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 1º TERMO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO 017/2024 |
| 1º-TA-VALOR-017-2024-SIRNEI-PARTE-1.pdf |
| I9 ENGENHARIA LTDA - 29377762000193 |
| Nº Processo: 1º TA VALOR AO CONTRATO 119/2023 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$152.845,12 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 1º TA VALOR AO CONTRATO 119/2023 |
| 1º-TA-VALOR-119-2023-I9-ENGENHARIA.pdf |
| GEF COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EIRELI - 11347569000144 |
| Nº Processo: 170/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$8.937,50 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 5º TERMO ADITIVO DE QUANTIDADE AO CONTRATO 054/2023 |
| 5º-TA-QUANT-054-2023-GEF-COMERCIAL.pdf |
| GRACIELY SOUZA REIS - 06496079536 |
| Nº Processo: 219/2024 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2024 |
| Valor Pago: R$7.500,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO 157A/2022 |
| 2º-TA-PRAZO-157A-2022-GRACIELY.pdf |
| GRACIELY SOUZA REIS - 06496079536 |
| Nº Processo: 063/2024 |
| Data Prazo Contrato: 05/10/2024 |
| Valor Pago: R$1.164,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 1º TA VALOR AO CONTRATO 157A/2022 |
| 1 TA VALOR GRACIELY.pdf |
| C F CUNHA OLIVEIRA SERVICOS FUNEBRES - 28737150000100 |
| Nº Processo: 088/2024 |
| Data Prazo Contrato: 30/09/2024 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| TERMO ADITIVO DE PRAZO 01 AO CONTRATO 106/2023 |
| T-A-PRAZO 01-CONTRATO-106-2023_CF CUNHA.pdf |
| SHOW COMPLETO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - 26.636.436/0001-6 |
| Nº Processo: 128/2023 |
| Data Prazo Contrato: 17/09/2024 |
| Valor Pago: R$450.000,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Constitui objeto do presente contrato a Realizacao de show art(stico da Dupla Malara e Maraisa, no dla 15
de setembro de 2023, com jnicio aproximado as 23 horas, e com duragao aproximada de 01 h20m, n |
| CONTRATO 128_2023.pdf |
| MARCOS ATILA PASSINHO GONZAGA - 03032428505 |
| Nº Processo: 062/2024 |
| Data Prazo Contrato: 13/09/2024 |
| Valor Pago: R$1.164,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 1º TA VALOR AO CONTRATO 153A/2022 |
| 1 TA VALOR MARCOS.pdf |
| VIVIA C DE OLIVEIRA - 04909473000167 |
| Nº Processo: 105/2024 |
| Data Prazo Contrato: 12/09/2024 |
| Valor Pago: R$1.382,15 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| TERMO ADITIVO DE QUANTIDADE 03 AO CONTRATO 024/2023 |
| T-A-QUANT-03-CONTRATO-024-2023_VIVIA.pdf |
| OKEY MED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALA - 11311773000105 |
| Nº Processo: 111/2024 |
| Data Prazo Contrato: 12/09/2024 |
| Valor Pago: R$41.485,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| TERMO ADITIVO DE QUANTIDADE 02 AO CONTRATO 134/2023 |
| T-A-QUANT-02-CONTRATO-134-2023 OKEY MED.pdf |
| LUMA ROMANA MAGALHÃES LIMA - 04787489577 |
| Nº Processo: 067/2024 |
| Data Prazo Contrato: 04/09/2024 |
| Valor Pago: R$1.164,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 1º TA VALOR AO CONTRATO 127D/2023 |
| 1 TA VALOR LUMA.pdf |
| D S DA FONSECA - 42273780000193 |
| Nº Processo: 082/2024 |
| Data Prazo Contrato: 28/06/2024 |
| Valor Pago: R$3.748,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 2º TERMO ADITIVO DE QUANTIDADE AO CONTRATO 059A/2023 |
| 2 TA QUANT DS FONSECA.pdf |
| GLEICE BATISTA DE OLIVEIRA SILVA - 04622823500 |
| Nº Processo: 065/2024 |
| Data Prazo Contrato: 16/06/2024 |
| Valor Pago: R$1.164,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 1º TA VALOR AO CONTRATO 113A/2023 |
| 1 TA VALOR GLEICE.pdf |
| BOA VISTA COMERCIO E SERVICOS LTDA - 20618646000144 |
| Nº Processo: 081/2024 |
| Data Prazo Contrato: 13/06/2024 |
| Valor Pago: R$12.305,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 1º T.A QUANTIDADE AO CONTRATO 110/2023 |
| 1 TA QUANT BOA VISTA.pdf |
| J L MULTIPLOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - 26084880000115 |
| Nº Processo: 080/2024 |
| Data Prazo Contrato: 13/06/2024 |
| Valor Pago: R$12.305,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| 2º T.A QUANTIDADE AO CONTRATO 109/2023 |
| 2 TA QUANT JL.pdf |
| GEORGETOWN NASCIMENTO FARIAS - 03176127510 |
| Nº Processo: 011B/2023 |
| Data Prazo Contrato: 29/01/2024 |
| Valor Pago: R$30.000,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS VETERINARIO COM ATUAÇÃO EM CASTRAÇÃO DE ANIMAIS PEQUENO PORTE |
| CONTRATO 011B_2023.pdf |
| METHA CONSULTORIA E ASSESSORIA MUNICIPAL EIRELI - 06348838000157 |
| Nº Processo: TERMO ADITIVO DE PRAZO 01 AO CONTRATO N° 020/2022 |
| Data Prazo Contrato: 05/01/2024 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Prestação de Serviços técnicos especializados, sob a forma de consultoria e regularização e acompanhamento dívidas relacionadas ao Pasep, emissão de Certidão Negativa de Débito Previdenciário ou Posit |
| TERMO ADITIVO 020_2022.pdf |
| BARROS ARAGAO COMERCIAL LTDA - ME - 14738772000130 |
| Nº Processo: TERMO ADITIVO DE QUANTIDADE 04 AO CONTRATO N° 035/2022 |
| Data Prazo Contrato: 05/01/2024 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Aquisição de materiais de construção e correlatos para atender as demandas das Secretarias Municipais e setores ligados às mesmas |
| TERMO ADITIVO 035_2022.pdf |
| ADM SISTEMAS LTDA EPP - 07 568.886/0001-1 |
| Nº Processo: 003/2023 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2023 |
| Valor Pago: R$17.520,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Constitui objeto deste instrumen(o a Locagao de Sistema lntegrado de Gestao Tributaria com os M6dulos.
Arrecadagao com Autoatendimento Tributario via Internet, locacao do Sistema de Nota Fiscal Eletr6 |
| CONTRATO 003_2023.pdf |
| VITOR NEIVA DE MATOS - 112.258.067-39 |
| Nº Processo: 011/2023 |
| Data Prazo Contrato: 31/12/2023 |
| Valor Pago: R$31.674,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
|
| CONTRATO 011.2023.pdf |
| J.P.A.G- ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - 17644542000108 |
| Nº Processo: 004/2023 |
| Data Prazo Contrato: 29/12/2023 |
| Valor Pago: R$16.800,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO APOIO, ACOMPANHAMENTO E SUPORTE NA ÁREA DE LICITAÇÕES DESTE MUNICIPIO. |
| CONTRATO 004_2023.pdf |
| CARLA SOUZA LEITE - 01839486538 |
| Nº Processo: 005/2023 |
| Data Prazo Contrato: 29/12/2023 |
| Valor Pago: R$11.883,32 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Locação de imóvel para funcionamento do PSF Buerarema. |
| CONTRATO 005_2023.pdf |
| HILDA LATRILHA DE MOURA - 65584848549 |
| Nº Processo: 006/2023 |
| Data Prazo Contrato: 29/12/2023 |
| Valor Pago: R$25.339,20 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Locação de imóvel para funcionamento da Sede da Secretaria de Desenvolvimento Social. |
| CONTRATO 006_2023.pdf |
| NADJA BARBOSA DIAS MARTINS - 36124206587 |
| Nº Processo: 007/2023 |
| Data Prazo Contrato: 29/12/2023 |
| Valor Pago: R$8.235,24 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Locação de imóvel para o funcionamento da Sede do Conselho Tutelar |
| CONTRATO 007_2023.pdf |
| NATIL DA SILVA ALVES - 00522894518 |
| Nº Processo: 007/2023 |
| Data Prazo Contrato: 29/12/2023 |
| Valor Pago: R$5.743,08 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Locação de imóvel para funcionamento do Anexo da Escola Municipal Doralice Bastos |
| CONTRATO 008_2023.pdf |
| AGDA ALMEIDA CARDOSO - 37443119534 |
| Nº Processo: 009/2023 |
| Data Prazo Contrato: 29/12/2023 |
| Valor Pago: R$25.339,20 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Locação de imóvel para o funcionamento do Abrigo para pessoas idosas |
| CONTRATO 009_2023.pdf |
| EUNICE REIS DA CONCEIÇÃO - 04011007587 |
| Nº Processo: 010/2023 |
| Data Prazo Contrato: 29/12/2023 |
| Valor Pago: R$11.402,64 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Locação de imóvel para funcionamento de direção e secretaria das escolas do campo |
| CONTRATO 010_2023.pdf |
| OKEY MED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALA - 11311773000105 |
| Nº Processo: 011A/2023 |
| Data Prazo Contrato: 29/12/2023 |
| Valor Pago: R$582.665,40 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| CONTRATO 011A_2023.pdf |
| RONALDO DE JESUS FONTES - 32839375591 |
| Nº Processo: 012/2023 |
| Data Prazo Contrato: 29/12/2023 |
| Valor Pago: R$12.036,12 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS VETERINARIO COM ATUAÇÃO EM CASTRAÇÃO DE ANIMAIS PEQUENO PORTE |
| CONTRATO 012_2023.pdf |