| JAMES DEAN DOS SANTOS SILVA - 021.604.905-98 |
| Nº Processo: 028/2021PS-PMSS |
| Data Prazo Contrato: 30/06/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas na prestação de serviços de Lavagem de VEÍCULOS (Ambulâncias, viatura policial,caminhonete pick-up, van/furgão, veículos de passeio e motocicletas), que prestam serviços a este Municí |
| Contrato James Dean05042021082803.pdf |
| LAIS MARIA DE ANDRADE BRAGA - 053.216.795-33 |
| Nº Processo: 035/2021PS-PMSS |
| Data Prazo Contrato: 30/06/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas na prestação de serviços de Lavagem de Máquinas, Ônibus, Mico ônibus e Veículos Pesados com equipamentos de Lava Rápido, lotados na Secretaria de Transporte, Saúde e Educação, pertenc |
| Contrato Lais maria30032021155024.pdf |
| LUIS FELIPE MARQUES DE SOUZA - 861.561.415-61 |
| Nº Processo: 038/2021PS-PMSS |
| Data Prazo Contrato: 30/06/2021 |
| Valor Pago: R$9.500,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| prestação de serviços referente a montagem do Alambrados da Quadra Society do Povoado de Lagoa Nova e da Quadra de Piso do Povoado de As Lagoas, deste Município, conforme interesses da Secretaria Muni |
| Contrato Luis Felipe05042021083657.pdf |
| SOTREQ - CAT - 34.151.100/0057-95 |
| Nº Processo: 042/2021FOR-PMSS |
| Data Prazo Contrato: 30/06/2021 |
| Valor Pago: R$16.513,93 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas na manutenção da Motoniveladora Caterpillar 120k, pertencente a Prefeitura Municipal de Souto Soares/BA, conforme interesse da Secretaria Municipal de Transporte, deste Município. |
| contrato sotreq19032021081949.pdf |
| CLINICA DE OFTALMODIAGNOSTICO LTDA - 00.081.876/0003-71 |
| Nº Processo: 087/2021PS-FMS |
| Data Prazo Contrato: 30/06/2021 |
| Valor Pago: R$4.975,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas com serviços na realização de procedimento cirúrgico emergencial (Vitrectomia - VVPP + Endolaser + Perfluor + Óleo de Silicone em olho esquerdo), no paciente José Rodrigues de Oliveir |
| Contrato Clínica Oftalmodiagnóstico.pdf |
| JOÃO GABRIEL SANTANA DE SOUZA - 066.468.771-73 |
| Nº Processo: 098/2021PS-PMSS |
| Data Prazo Contrato: 30/06/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas na prestação de serviços em reforma de Cadeiras e Longarinas para suprir a demanda da Secretaria Municipal de Finanças e seus Departamentos, deste município. |
| Contrato joão Gabriel16062021093651.pdf |
| CASCIANO DE SOUSA SANTOS - 17.343.110/0001-59 |
| Nº Processo: 050/2021FOR-PMSS |
| Data Prazo Contrato: 30/06/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas na contratação de Empresa Especializada no fornecimento de areia grossa, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Serviços e Urbanismo, deste Município. |
| Contrato Casciano06052021091119.pdf |
| COMERCIAL OXI-MAX LTDA - 08.177.568/0001-94 |
| Nº Processo: 037/2021FOR-FMS |
| Data Prazo Contrato: 30/06/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas para aquisição de Recarga de Oxigênio Medicinal, para atender as necessidades do Hospital Municipal Jonival Lucas, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde deste Município. |
| Contrato Oxi Maxi06052021090919.pdf |
| SIVALDO DOS SANTOS ALVES - 004.046.815-14 |
| Nº Processo: 085/2021PS-FMS |
| Data Prazo Contrato: 30/06/2021 |
| Valor Pago: R$2.850,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas com prestação de serviços em Reforma de Cadeiras (Longarinas c/ 02 cadeiras) para suprir demandas do CAPS - Centro de Atenção Psicossocial, conforme interesse da Secretaria Municipal |
| Contrato Sivaldo dos Santos16062021142340.pdf |
| MAIARA ALVES DE OLIVEIRA - 23.705.995/0001-91 |
| Nº Processo: 038/2021FOR-FME |
| Data Prazo Contrato: 31/05/2021 |
| Valor Pago: R$77.493,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas na aquisição emergencial de Gêneros Alimentícios para compor o Kit de Merenda Escolar para distribuição aos alunos da Rede Municipal de Ensino, deste Município. |
| Contrato Maiara24052021102128.pdf |
| HOLISTICA-PROVEDOR INTERNET LTDA - 03.454.513/0001-60 |
| Nº Processo: 067/2021PS-PMSS |
| Data Prazo Contrato: 31/05/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas com serviços a serem prestados, com serviços de tecnologia da informação para provedor de links de acesso à internet (compartilhado e dedicado) com tecnologia de fibra Óptica na quant |
| Contrato Holistica18052021143458.pdf |
| MAIS SAÚDE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 17.406.286/0001-02 |
| Nº Processo: 031/2021FOR-FMS |
| Data Prazo Contrato: 31/05/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender as necessidades da Unidades Básicas de Saúde, Niraldo Lourenço no Povoado de Campo Alegre e Dioclides Pereira no Loteamento Flávia, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde. |
| Contrato Mais Saude30032021144245.pdf |
| RADIO JORNAL DE SOUTO SOARES LTDA - 16.351.363/0001-01 |
| Nº Processo: 016/2021PS-PMSS |
| Data Prazo Contrato: 31/05/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas com divulgação de chamadas Radiofônicas de matéria jornalistica, de interesse da Secretaria Municipal de Administração, deste Município |
| Contrato Radio Jornal.pdf |
| COMEROL- COMERCIO DE PEÇAS EIRELI - 35.795.587/0001-57 |
| Nº Processo: 078/2021FOR-PMSS |
| Data Prazo Contrato: 31/05/2021 |
| Valor Pago: R$5.794,50 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas na contratação de empresa especializada no fornecimento de peças para manutenção de Máquinas Pesadas ( PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI HL740 , RETROESCAVADEIRA JCB, CAT PATROL 120K E CATERPIL |
| Contrato Comerol18052021152156.pdf |
| BIANCA ESTEFANI OLIVEIRA ARAÚJO - 069.065.485-57 |
| Nº Processo: 038/2021FOR-FMS |
| Data Prazo Contrato: 31/05/2021 |
| Valor Pago: R$3.250,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas na aquisição de divisórias de gesso medindo 26 metros com espessura de 9,5 centímetros, para departamentos e setores da Saúde (Almoxarifado) em imóvel localizado na Avenida Barnabé Ga |
| Contrato Bianca Estefani06052021093332.pdf |
| NOVA BAHIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - 20.863.954/0001-35 |
| Nº Processo: 041/2021FOR-FMS |
| Data Prazo Contrato: 31/05/2021 |
| Valor Pago: R$5.580,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| Prestação de serviços de manutenção do veículo modelo Master III 2.3, ano 2017/2018 com placa PLK5218, de propriedade do Fundo Municipal de Saúde, deste município. |
| Contrato Nova Bahia06052021094121.pdf |
| ADALTO LOPES SANTOS - 351.001.918-05 |
| Nº Processo: 017/2021PS-FME |
| Data Prazo Contrato: 31/05/2021 |
| Valor Pago: R$4.499,88 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas com serviços referente confecção de soleiras de Granito para Escola Municipal no Loteamento Flavia, conforme interesse da Secretaria Municipal de Educação, deste Município. |
| Contrato adalto lopes19052021102431.pdf |
| LOJAS DUCAL LTDA ME - 11.269.082/0001-90 |
| Nº Processo: 076/2021FOR-PMSS |
| Data Prazo Contrato: 30/05/2021 |
| Valor Pago: R$1.657,68 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas, com aquisição de Motor 350/5.5/38TR, para manutenção poço artesiano da Comunidade de Boa Sorte, deste Município. Conforme orientação da Secretaria Municipal de Agricultura e Rec. Hid |
| contrato Lojas Ducal18052021144555.pdf |
| SILVANA DE OLIVEIRA AUGUSTO - 148.371.898-06 |
| Nº Processo: 029/2021PS-FME |
| Data Prazo Contrato: 30/05/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas na prestação de serviços como palestrante em Formação com o tema Referencial Curricular: Desafios e processos na transição da Educação Infantil, anos iniciais e anos finais que será r |
| Contrato silvana de oliveira19052021114711.pdf |
| ALEXSANDRO FERNANDES ARAUJO - ME - 24.396.433/0001-76 |
| Nº Processo: 058/2021FOR-PMSS |
| Data Prazo Contrato: 30/05/2021 |
| Valor Pago: R$0,00 |
| Valor Bloqueado: R$0,00 |
| Saldo: R$0,00 |
| atender despesas com contratação de Empresa Especializada no fornecimento de duas Betoneiras 400LT, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Serviços e Urbanismo. |
| Contrato Alexandro Fernandes06052021090529.pdf |